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省审计厅对我院2009-2011年财政财务收支实施审计

发布时间:2012-09-10 浏览次数:
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省审计厅对我院2009-2011年财政财务收支实施审计

        2012年9月4日,由省审计厅行事五处处长王向前、副处长李强、王成兵等6人组成的审计组莅临我院开展审计,审计是对卫生厅2011年度预算实行和2009—2011年财务收支情况的延伸审计。医院领导高度重视,及时召开了审计进点会,会议由党委副书记、纪委书记邵延彪主持,医院院长、党委书记秦成勇作重要讲话,总会计师管善卫先容了医院相关情况,医院审计、人事、总务、财务、网络、招标等相关部门领导出席了会议。

        王向前处长先容了本次审计的性质、审计依据、审计范围、审计内容和审计目的,并详细先容了本次审计重点关注的内容,希翼各部门安排协调人员,配合审计工作。重点关注内容包括:医院预算管理情况、年初预算编制情况和年度追加预算情况、预算具体实行情况;财务制度是否健全,财务支出情况,真实性如何,是否存在账外账、小金库等;医院资产管理系统,资产审批采购是否符合有关规定;药品和医疗服务收费是否合理;根据需要,可能对与医院关系密切的部分二级、三级单位的相关重点事项做延伸审计。

        医院院长、党委书记秦成勇强调审计在提高经济效益、维护财经纪律、加强科学管理和促进医院建设中发挥着不可替代的作用。并对相关部门提出了以下几点要求,一是高度重视财务收支审计工作,二是全力支撑、密切配合审计组开展好工作,三是努力为审计组工作创造必要条件,四是虚心听取审计组的意见和建议,及时整改。最后,秦院长指出,通过审计,将进一步完善制度,强化管理,防范财务风险,确保资金安全,严肃财经纪律,健全内监督体系,不断提升管理水平,推动医院的财务、审计管理工作走向更加制度化、规划化、科学化和精细化。

        根据审计厅文件精神,医院总会计师管善卫从医院基本情况、财务基本情况、财务制度、财务监管、培训学习、面临的困难和问题等七个方面作了重点先容,并对审计组提出的相关问题作了详细说明

                                                           文/财务部 王慧  图/莫婷

 

 

 

 

 

 

                  

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